主要職責:
1、負責制定并完善內部審計規定和流程,對集團內部控制制度實施的健全性、合理性及有效性進行審計監督,并提出合理化建議。
2、負責制定集團年度審計計劃,對公司經營活動、內部控制等方面進行全面審計。
3、根據年度審計計劃開展審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計等。
4、與各部門合作,推動審計改進,提高公司的運營效率。
5、對企業經營活動中存在的潛在問題和風險提出改進意見,并定期向董事會匯報。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務等相關專業。
2、3年以上主辦會計及2年以上審計管理經驗。
3、中級會計師證書。
4、能適應定期出差。
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